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市住房公积金管理中心加大内审工作力度

2017-07-11 16:14

促进业务健康发展今年以来,市住房公积金管理中心围绕我市住房公积金管理工作中的新情况、新要求,加大内部审计力度,强化工作监管,规范业务行为,杜绝潜在风险,有效促进了住房公积金业务健康持续发展。一是健全规章制度。结合工作实际,制定了住房公积金《内部稽核监督管理办法》、《内部离任审计制度》《任期经济责任内部审计制度》等一系列规章制度,健全了内审制度体系,规范了工作流程,明确了责任标准,内审工作做到有据可依、有章可循。二是加强队伍建设。通过参加上级部门组织的内审人员资质培训,开展审计岗位业务大练兵、参与全国内审理论研讨活动等形式,开拓工作思路,创新审计方式,提升综合能力,着力建设具备“**职业素养、**业务技能、**工作作风、**岗位业绩”的审计人员队伍。三是抓好工作落实。从严控风险点着手,突出资金风险防控,完成了2012年度管理费用审计、住房公积金归集和贷款业务系统专项审计、保障性住房建设试点项目贷款审计、部分管理处负责人离任审计等17个审计项目,共审计会计档案及合同文本200余份,比对分析公积金业务审计数据万余条,发布审计意见书17份,督促落实整改事项15项,进一步规范了公积金业务,提高了资金的使用效益,确保了资金安全完整。同时,市住房公积金管理中心还将审计结果纳入全辖绩效考核体系,与工作绩效、选先评优等紧密挂钩,使审计结果充分发挥效能。通过强化审计工作,住房公积金管理制度得到全面落实,业务环节得到有效控制,资金运行风险明显下降,目前我市住房公积金未出现一笔资金风险,资产优良率保持100%。